1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2033-173-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
26-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL ELECTRICO - OFICIOS CEIA CORONEL |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Concepción
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R.U.T. |
60.901.019-3 |
Dirección de Facturación |
San Martín 1062 |
Comuna |
Concepción
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Impuesto |
105406,3 |
Dirección de Envío de la Factura |
San Martín 1062 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Ferretería Carlos Espejo y Cía. Ltda.- |
Razón Social |
CARLOS ESPEJO Y CIA LTDA
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R.U.T. |
78.905.210-7 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ferretería Carlos Espejo y Cía. Ltda.- |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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26121524
| Alambre aislado o forrado | 1 | Unidad | ALAMBRES Y OTROS ARTICULOS ELECTRICOS, DETALLE EN DOCUMENTO ADJUNTO. | |
$ 554.770,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 554.770
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$ 554.770
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Total Neto
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$ 554.770
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 105.406
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$ 660.176
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.