Orden de Compra. Nº2306-838-AG24 "SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE IMPRESORAS EPSON,ESC.LEONILA FOLCH LOPEZ,FONDOS SEPOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2306-732-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2306-838-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-06-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE IMPRESORAS EPSON,ESC.LEONILA FOLCH LOPEZ,FONDOS SEPOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2306-732-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Facturación FRANCISCO BILBAO N°1341
Comuna Osorno
Impuesto 294500
Dirección de Envío de la Factura FRANCISCO BILBAO N°1341
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JORGE PATRICIO
Razón Social TECNOMONTT SPA
R.U.T. 76.811.566-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JORGE PATRICIO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
84111504
Servicios de mantención de libros contables4Unidadmantencion y reparación de impresoras epson wf6590 según términos técnicos de referencia.  $ 387.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.550.000 $ 1.550.000
Total Neto $ 1.550.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 294.500
TOTAL OC $ 1.844.500


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.947.348-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.948.287-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.949.182-K Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.811.566-4 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.811.566-4 Ver adjunto