1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2852-897-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
27-08-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio Alimentación, Dideco-Fomento Productivo |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Adquisiciones Municipalidad |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
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R.U.T. |
69.220.200-7 |
Dirección de Unidad de Compra |
San Francisco 413 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
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R.U.T. |
69.220.200-7 |
Dirección de Facturación |
San Francisco 413 |
Comuna |
Puerto Varas
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Impuesto |
60962,058809 |
Dirección de Envío de la Factura |
San Francisco 413 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Cabañas del Lago Ltda. |
Razón Social |
CABANAS DEL LAGO LTDA
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R.U.T. |
89.171.600-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Cabañas del Lago Ltda. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | Servicio de Alimentación para la realización de la Jornada de Encuentro Puerto Varas, ¿Cómo Vamos? según el siguiente detalle:
* Salón Club House
* 82 Coffee Break alt "A"
* 01 Jugo Extra
* Data y Telón (liberados)
Según Decreto N° 3686/2024 que aprueba Contratación Directa y Anexos Adjuntos.- | |
$ 320.853,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 320.853
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$ 320.853
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Total Neto
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$ 320.853
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 60.962
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$ 381.815
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.