Orden de Compra. Nº4291-2968-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4291-1815-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4291-2968-AG23
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 16-11-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4291-1815-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MAL EMITAIDA LA COMPRA AGIL (CANTIDAD DE ITEMS ) ESE HARA UNA NUEVA CON AL CANTIDAD CORRECTA
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Antofagasta
Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 70.791.800-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 56581 del sistema E-DELFOS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 70.791.800-4
Dirección de Facturación AVDA. ANGAMOS 601
Comuna Antofagasta
Impuesto 278022,63
Dirección de Envío de la Factura AVDA. ANGAMOS 601
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC SANCHEZ LABARCA LIMITADA
Razón Social SOC SANCHEZ LABARCA LIMITADA
R.U.T. 77.687.190-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOC SANCHEZ LABARCA LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería1Unidad no definidaMATERIAL DE OFICINA DGI (DETALLE DOC ADJUNTO)MATERIAL DE OFICINA DGI (DETALLE DOC ADJUNTO) $ 1.463.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.463.277 $ 1.463.277
Total Neto $ 1.463.277
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 278.023
TOTAL OC $ 1.741.300


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.687.190-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.587.558-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.719.008-3 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 96.670.840-9 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.337.636-0 Ver adjunto