1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4140-160-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
17-06-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4140-177-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Adquisiciones |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE |
R.U.T. |
69.253.000-4 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE |
R.U.T. |
69.253.000-4 |
Dirección de Facturación |
Avda. Cacique Blanco Nª 131 |
Comuna |
Lago Verde
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Impuesto |
119700 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Cacique Blanco Nª 131 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
MARIA CAROLINA VERDUGO RAMIREZ |
Razón Social |
MARIA CAROLINA VERDUGO RAMIREZ
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R.U.T. |
12.581.078-0 |
Sucursal |
MARIA CAROLINA VERDUGO RAMIREZ |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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52152102
| Vasos para beber domésticos | 90 | Unidad | ADQUISICION DE 90 VASOS SHOPEROS COLOR BLANCO, CADA VASO DEBE VENIR ESTAMPADO EN EL CUAL INCLUYA FRASE DIA DEL PADRE, LOGO MUNICIPAL, SERA ENTREGADO COMO PRESENTE ADEMAS DEBE CONSIDERAR CAJA PARA ENTREGA. | |
$ 7.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 630.000
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$ 630.000
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Total Neto
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$ 630.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 119.700
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$ 749.700
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.