1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3190-129-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
23-07-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE CABLE ANTIROTACION PARA LSG SAN ANTONIO SEGUN COMPRA AGIL 3190-112-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO |
Razón Social |
GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO |
R.U.T. |
61.102.106-2 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO |
R.U.T. |
61.102.106-2 |
Dirección de Facturación |
PASEO BELLAMAR S/N |
Comuna |
San Antonio
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Impuesto |
88667,3 |
Dirección de Envío de la Factura |
PASEO BELLAMAR S/N |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
25-07-2024 |
CONTACTO ENTREGA | SARGENTO ALARCON TELEFONO 942287744
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Proveedor |
Aveco |
Razón Social |
AVECO CONSULTORES SPA
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R.U.T. |
77.036.866-9 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Aveco |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31151705
| Cable de acero no eléctrico | 1 | Unidad | CABLE DE ACERO ANTIROTACION DE 8 MM X 33 MTS, 19X7 GALVANIZADO CON GUARDA CABO SOLIDO/AHUSADO | |
$ 466.670,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 466.670
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$ 466.670
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Total Neto
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$ 466.670
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 88.667
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$ 555.337
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.