1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1516-42-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
14-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
ORASMI CASO 158_2025- INSUMOS LANAS, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1516-50-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CORDILLERA |
Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CORDILLERA |
R.U.T. |
60.511.131-9 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CORDILLERA |
R.U.T. |
60.511.131-9 |
Dirección de Facturación |
Avda. Concha y Toro 461 |
Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
11176,465 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Concha y Toro 461 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
FLOR MARGARITA PINCHEIRA AGUAYO |
Razón Social |
FLOR MARGARITA PINCHEIRA AGUAYO
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R.U.T. |
17.153.366-K |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FLOR MARGARITA PINCHEIRA AGUAYO |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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11151701
| Hilo de lana | 1 | Pack | - ADQUISICIÓN DE 10 OVILLOS DE LANA COLORES SURTIDOS 100 GRAMOS 3 PACK VELLÓN SURTIDO 40 GRAMOS 3 PACK LANA TELAR 4 COLORES SURTIDOS 100 GRAMOS - SE PRIVILEGIARÁ A PROVEEDORES DE LA COMUNA DE PUENTE ALTO, CON DESPACHO INMEDIATO | |
$ 58.824,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 58.824
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$ 58.824
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Total Neto
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$ 58.824
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 11.176
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$ 70.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.