Orden de Compra. Nº1516-42-AG25 "ORASMI CASO 158_2025- INSUMOS LANAS, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1516-50-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CORDILLERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1516-42-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ORASMI CASO 158_2025- INSUMOS LANAS, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1516-50-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CORDILLERA
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CORDILLERA
R.U.T. 60.511.131-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 96
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CORDILLERA
R.U.T. 60.511.131-9
Dirección de Facturación Avda. Concha y Toro 461
Comuna Puente Alto
Impuesto 11176,465
Dirección de Envío de la Factura Avda. Concha y Toro 461
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FLOR MARGARITA PINCHEIRA AGUAYO
Razón Social FLOR MARGARITA PINCHEIRA AGUAYO
R.U.T. 17.153.366-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FLOR MARGARITA PINCHEIRA AGUAYO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11151701
Hilo de lana1Pack- ADQUISICIÓN DE 10 OVILLOS DE LANA COLORES SURTIDOS 100 GRAMOS 3 PACK VELLÓN SURTIDO 40 GRAMOS 3 PACK LANA TELAR 4 COLORES SURTIDOS 100 GRAMOS - SE PRIVILEGIARÁ A PROVEEDORES DE LA COMUNA DE PUENTE ALTO, CON DESPACHO INMEDIATO  $ 58.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.824 $ 58.824
Total Neto $ 58.824
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.176
TOTAL OC $ 70.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 17.153.366-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.