Orden de Compra. Nº
3872-80-AG25
"
Sol. N°94, Memo. N°6, Administración Central, insumos de impresión, con cargo a subvención Adm., Central S.E.P.
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3872-80-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
Sol. N°94, Memo. N°6, Administración Central, insumos de impresión, con cargo a subvención Adm., Central S.E.P.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T.
69.040.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T.
69.040.900-3
Dirección de Facturación
Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino
Comuna
Punitaqui
Impuesto
388335,3
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Agencia Miranda
Razón Social
AGENCIA MIRANDA SPA
R.U.T.
77.978.348-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Agencia Miranda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44103103
Tóner
2
Unidad
Caja de mantenimiento Epson C9345.
$ 45.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.000
$ 90.000
12171703
Tintas
2
Unidad
Tinta Epson Magenta T524.
$ 23.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.000
$ 46.000
12171703
Tintas
2
Unidad
Tinta Epson Cyan T524.
$ 23.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.000
$ 46.000
12171703
Tintas
2
Unidad
Tinta Epson Yellow T524.
$ 23.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.000
$ 46.000
12171703
Tintas
2
Unidad
Tinta Epson Negro T524.
$ 23.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.000
$ 46.000
44103103
Tóner
2
Unidad
Tóner Canon T06 Negro.
$ 179.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 359.980
$ 359.980
44103103
Tóner
6
Unidad
Tóner HP CE285A (HP 85A).
$ 69.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 419.940
$ 419.940
44103103
Tóner
2
Unidad
Tambor GRP-52 Black.
$ 90.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 180.000
$ 180.000
44103103
Tóner
2
Unidad
Tambor GRP-52 Cyan.
$ 149.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 299.980
$ 299.980
44103103
Tóner
2
Unidad
Tambor GRP-52 Yellow.
$ 139.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 279.980
$ 279.980
44103103
Tóner
2
Unidad
Tambor GRP-52 Magenta.
$ 90.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 180.000
$ 180.000
44103120
Recolectores de tóner
1
Unidad
Contenedor de tóner residual WT-201-WTA3.
$ 49.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.990
$ 49.990
Total Neto
$ 2.043.870
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 388.335
TOTAL OC
$ 2.432.205
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.