Orden de Compra. Nº3872-80-AG25 "Sol. N°94, Memo. N°6, Administración Central, insumos de impresión, con cargo a subvención Adm., Central S.E.P."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3872-80-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Sol. N°94, Memo. N°6, Administración Central, insumos de impresión, con cargo a subvención Adm., Central S.E.P.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T. 69.040.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T. 69.040.900-3
Dirección de Facturación Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino
Comuna Punitaqui
Impuesto 388335,3
Dirección de Envío de la Factura Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Agencia Miranda
Razón Social AGENCIA MIRANDA SPA
R.U.T. 77.978.348-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Agencia Miranda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner2UnidadCaja de mantenimiento Epson C9345.  $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
12171703
Tintas2UnidadTinta Epson Magenta T524.  $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000
12171703
Tintas2UnidadTinta Epson Cyan T524.  $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000
12171703
Tintas2UnidadTinta Epson Yellow T524.  $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000
12171703
Tintas2UnidadTinta Epson Negro T524.  $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000
44103103
Tóner2UnidadTóner Canon T06 Negro.  $ 179.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 359.980 $ 359.980
44103103
Tóner6UnidadTóner HP CE285A (HP 85A).  $ 69.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 419.940 $ 419.940
44103103
Tóner2UnidadTambor GRP-52 Black.  $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
44103103
Tóner2UnidadTambor GRP-52 Cyan.  $ 149.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.980 $ 299.980
44103103
Tóner2UnidadTambor GRP-52 Yellow.  $ 139.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.980 $ 279.980
44103103
Tóner2UnidadTambor GRP-52 Magenta.  $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
44103120
Recolectores de tóner1UnidadContenedor de tóner residual WT-201-WTA3.  $ 49.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.990 $ 49.990
Total Neto $ 2.043.870
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 388.335
TOTAL OC $ 2.432.205


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.