Orden de Compra. Nº2583-243-AG25 "SE SOLICITA JUEGOS DIDACTICOS - PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL AL DESARROLLO INFANTO-ADOLESCENTE/PROGRAMA COMUNITARIO N°2, COMPONENTE 5 PROCESOS APS/CONVENIO TEA/DISAM/SP44446/AMS/Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2583-156-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2583-243-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-04-2025
Nombre de la Orden de Compra SE SOLICITA JUEGOS DIDACTICOS - PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL AL DESARROLLO INFANTO-ADOLESCENTE/PROGRAMA COMUNITARIO N°2, COMPONENTE 5 PROCESOS APS/CONVENIO TEA/DISAM/SP44446/AMS/Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2583-156-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/154 SALUD-APS del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260
Comuna Maipú
Impuesto 127018,8
Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Arlekín
Razón Social ARLEKÍN SPA
R.U.T. 76.469.603-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Arlekín
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60141101
Juegos educativos1GlobalSE SOLICITA JUEGOS DIDACTICOS. SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES COMPLETAS EN ANEXO FICHA FOE (27 LINEAS). OFERENTE DEBE INGRESAR COTIZACION PROPIA, INDICAR VALORES UNITARIOS Y ESPECIFICACIONES DE LOS ARTICULOS QUE OFERTA O COMPLETAR Y ADJUNTAR ANEXO FICHA FOE. DOCUMENTACION EVALUABLE Y EXCLUYENTE.Buenas Tardes, se adjunta archivos y cotización. Contacto al fono 982935840 mail xsalazar@arlekin.cl. Entrega 10 días hábiles $ 668.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 668.520 $ 668.520
Total Neto $ 668.520
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 127.019
TOTAL OC $ 795.539


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.636.135-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.