Orden de Compra. Nº3749-118-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3749-57-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3749-118-AG24
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 30-08-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3749-57-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA
R.U.T. 69.040.200-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA
R.U.T. 69.040.200-9
Dirección de Facturación Avenida La Paz N° 02 La Higuera
Comuna La Higuera
Impuesto 297294,14
Dirección de Envío de la Factura Avenida La Paz N° 02 La Higuera
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BESTEN
Razón Social BESTEN SPA
R.U.T. 77.421.644-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BESTEN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121204
Pintura de témpera lavable1Unidad no definidaPRIMERO: La necesidad de adquirir material de enseñanza para los alumnos de la Escuela San Andrés. SEGUNDO: Que la compra antes dicha se efectúa bajo la modalidad de Compra Ágil. TERCERO: Se encuentra Inserta en el PME 2024. 1. Apruébese la adquisición, bajo la modalidad de Compra Ágil y la emisión de Orden de Compra, al proveedor BESTEN SPA R.U.T 77.421.644-8 por la suma de $1.564.706 (Un millón, quinientos sesenta y cuatro mil, setecientos seis pesos) más I.V.A. $ 1.564.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.564.706 $ 1.564.706
Total Neto $ 1.564.706
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 297.294
TOTAL OC $ 1.862.000