Orden de Compra. Nº4328-277-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4328-280-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4328-277-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4328-280-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.Municipalidad de Ñiquen
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02-004-902-003 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Facturación Estado 188
Comuna Ñiquén
Impuesto 478991,52
Dirección de Envío de la Factura Estado 188
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Isimat Spa
Razón Social INGENIERIA INDUSTRIAL CABEZAS Y MORALES SPA
R.U.T. 76.156.518-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Isimat Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46161509
Badén reductor de velocidad (lomo de toro)1Unidad no definidaDEPARTAMENTO DE OBRAS REQUIERE LA COMPRA DE UN REDUCTOR DE VELOCIDAD PLANO, DETALLES DE CADA REDUCTOR: 2 SEÑALÉTICAS DE LOMO TORO CON POSTE OMEGA, 6M3 DE ASFALTO SERVIU, 20 UNIDADES DE TACHA REFLECTANTES, 35M2 DEMARCACIÓN PINTURA TERMOPLÁSTICA CRUCE PEATONAL, 10M2 DEMARCACIÓN PINTURA TERMOPLÁSTICA SIMBOLOGÍA LOMO TORO, 4 M2 DEMARCACIÓN PINTURA TERMOPLASTICA LINEA CONTINUA, 4 ML SOLERAS TIPO A, 2 REJILLAS SUMIDERO BORDE LOMO TORO, NIVELACIÓN DE VEREDAS EXISTENTES. CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACN  $ 2.521.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521.008 $ 2.521.008
Total Neto $ 2.521.008
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 478.992
TOTAL OC $ 3.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.