Orden de Compra. Nº3328-2363-AG24 "RAM/ C.S.C. /REQ. N°21/FICHAS Y CARTON FICHAS DENTALES/ágil: 3328-1125-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-2363-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-08-2024
Nombre de la Orden de Compra RAM/ C.S.C. /REQ. N°21/FICHAS Y CARTON FICHAS DENTALES/ágil: 3328-1125-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 020064041001000044138012152204001000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN LO ESTIPULADO EN LA PARTIDA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, ORGANISMOS DE SALUD DE LA FACH DE LA LEY Nº 21.640, DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO 2024.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna Las Condes
Impuesto 71820
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPRENTA MILAN GRAF
Razón Social NANCY CONSUELO JUACIDA ALCAÍNO
R.U.T. 7.071.729-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IMPRENTA MILAN GRAF
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121505
Sobres especiales1000UnidadSOBRES SACO CARTULINA PARA FICHAS DENTALES, COLOR CELESTE, 25 CM DE ANCHO X 35 CM DE ALTO, CON MEMBRETE IMPRESO LADO SUPERIOR IZQUIERDO Y NOMBRE Y RUT (SE ADJUNTA IMAGEN DEL SOBRE Y DEL MEMBRETE QUE DEBE SER IMPRESO)SOBRE SACO "FICHAS DENTALES" CARTULINA SOLIDA 240 GRS. CELESTE IMPRESIÓN 1/0 COLOR TAMAÑO 25 x 35 CM $ 227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 227.000 $ 227.000
44121505
Sobres especiales1000UnidadCARTON PARA 4 RADIOGRAFIAS DENTALES DE UNA MEDIDA DE 12,5 CM X 18,5 CM, CON IMPRESO COMO SE DETALLA EN LA IMAGEN ADJUNTA"CARTON PARA RADIOGRAFIAS" CARTULINA DUPLEX ESTUCADO REVERSO BLANCO 240 GRS IMPRESIÓN 1/0 COLOR TAMAÑO 12,5 x 18,5 CM CON 4 PERFORACIONES PARA LAS RADIOGRAFIAS TROQUELADO $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.000 $ 151.000
Total Neto $ 378.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.820
TOTAL OC $ 449.820


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.071.729-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.282.664-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.708.208-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.980.895-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.982.292-3 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 96.944.900-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.