Orden de Compra. Nº2727-1121-AG24 "LETREROS SALAS ESPERA Y ACCESOS ESTABLECIMIENTOS DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL "
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2727-1121-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-10-2024
Nombre de la Orden de Compra LETREROS SALAS ESPERA Y ACCESOS ESTABLECIMIENTOS DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE SALUD
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T. 69.140.500-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-999-002 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T. 69.140.500-1
Dirección de Facturación BILBAO 373
Comuna San Carlos
Impuesto 15732
Dirección de Envío de la Factura BILBAO 373
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Serigráfica del Sur SpA
Razón Social SERIGRÁFICA DEL SUR SPA
R.U.T. 77.647.717-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Serigráfica del Sur SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121727
Letreros6UnidadLETREROS EN SINTRA DE 5MM, 50X70 CM, SEGÚN NORMAS GRÁFICAS Y DISEÑO ADJUNTO. COORDINAR CON REQUIRENTE SRA. NOEMÍ GONZÁLEZ +56989655774  $ 13.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.800 $ 82.800
Total Neto $ 82.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.732
TOTAL OC $ 98.532


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 16.566.844-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.850.695-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 13.791.439-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.181.967-2 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.950.344-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.948.382-7 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.994.821-8 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.647.717-6 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 96.749.820-3 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 76.700.764-7 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.954.829-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.