Orden de Compra. Nº2258-1022-SE24 "LTT; OC DESDE 2258-20-LE23 DICIEMBRE 2023 MANT. TR"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2258-1022-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-02-2024
Nombre de la Orden de Compra LTT; OC DESDE 2258-20-LE23 DICIEMBRE 2023 MANT. TR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2258-20-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento Principal
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
R.U.T. 61.606.201-8
Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1589
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
R.U.T. 61.606.201-8
Dirección de Facturación Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900
Comuna Antofagasta
Impuesto 394250
Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TecFull Ltda.
Razón Social Sociedad Gonzalez Gajardo y Compañia Limitada
R.U.T. 76.265.749-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TecFull Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40151510
Bombas de agua1UnidadOPE-0071 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMAS DE IMPULSION DE AGUA POTABLE, ANEXO HRAOPE-0071 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMAS DE IMPULSION DE AGUA POTABLE, ANEXO HRA $ 1.030.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.030.000 $ 1.030.000
40151510
Bombas de agua1UnidadOPE-0120 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMAS DE IMPULSION DE AGUA POTABLE, COSAM SUROPE-0120 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMAS DE IMPULSION DE AGUA POTABLE, COSAM SUR $ 630.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.000 $ 630.000
40151510
Bombas de agua1UnidadOPE-0121 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMAS DE IMPULSION DE AGUA POTABLE, COSAM CENTRALOPE-0121 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMAS DE IMPULSION DE AGUA POTABLE, COSAM CENTRAL $ 415.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 415.000 $ 415.000
Total Neto $ 2.075.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 394.250
TOTAL OC $ 2.469.250