1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1759-464-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
19-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE SERVICIO GALVANOS, MEMO 263 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION XII REGION
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R.U.T. |
60.901.014-2 |
Dirección de Facturación |
Ignacio Carrera Pinto 1259 |
Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
78554,36 |
Dirección de Envío de la Factura |
Ignacio Carrera Pinto 1259 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
19-11-2024 |
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Proveedor |
PAZ MARIA |
Razón Social |
COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA PAZ MARIA DEL PILAR RISCO BARRIA EMPRESA IND
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R.U.T. |
76.972.239-4 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PAZ MARIA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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49101704
| Galvanos | 5 | Unidad | ADQUISICION GALVANOS VIDRIO SOLICITADOS EN MEMO 263
PARA PROYECTO SAAT
RESPONSABLE JORGE VERA
COD IMP. 09.01.01.24.01.902 | |
$ 22.689,00
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$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 113.445
|
$ 113.445
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49101704
| Galvanos | 17 | Unidad | ADQUISICION GALVANOS MADERA SOLICITADOS EN MEMO 263
PARA PROYECTO SAAT
RESPONSABLE JORGE VERA
COD IMP. 09.01.01.24.01.902 | |
$ 17.647,00
|
$ 0,00
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$ 0,00
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$ 299.999
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$ 299.999
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Total Neto
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$ 413.444
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 78.554
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$ 491.998
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.