Orden de Compra. Nº1759-464-AG24 "ADQUISICION DE SERVICIO GALVANOS, MEMO 263"
Recuerde que el responsable del pago es SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION XII REGION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1759-464-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-11-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE SERVICIO GALVANOS, MEMO 263
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mineduc Administración XII Región
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION XII REGION
R.U.T. 60.901.014-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 838 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION XII REGION
R.U.T. 60.901.014-2
Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto 1259
Comuna Punta Arenas
Impuesto 78554,36
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto 1259
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-11-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PAZ MARIA
Razón Social COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA PAZ MARIA DEL PILAR RISCO BARRIA EMPRESA IND
R.U.T. 76.972.239-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PAZ MARIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101704
Galvanos5UnidadADQUISICION GALVANOS VIDRIO SOLICITADOS EN MEMO 263 PARA PROYECTO SAAT RESPONSABLE JORGE VERA COD IMP. 09.01.01.24.01.902  $ 22.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.445 $ 113.445
49101704
Galvanos17UnidadADQUISICION GALVANOS MADERA SOLICITADOS EN MEMO 263 PARA PROYECTO SAAT RESPONSABLE JORGE VERA COD IMP. 09.01.01.24.01.902  $ 17.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.999 $ 299.999
Total Neto $ 413.444
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 78.554
TOTAL OC $ 491.998


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.145.038-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.145.038-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.145.038-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.972.239-4 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.