Orden de Compra. Nº1126922-401-SE25 "RBDS GENERAL PG02 Ampliación 1126922-5-LR24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1126922-401-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-03-2025
Nombre de la Orden de Compra RBDS GENERAL PG02 Ampliación 1126922-5-LR24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1126922-5-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Unidad de Compra Cristino Winkler 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 507
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Facturación CRISTINO WINKLER N° 410
Comuna *
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura CRISTINO WINKLER N° 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PEDRO AGUILAR
Razón Social PEDRO DAVID AGUILAR HERNÁNDEZ
R.U.T. 10.111.890-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PEDRO AGUILAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados42Día29. ESCUELA RURAL LOS LINARES DE CASMA - SEGUN DETALLE EN BASES TECNICAS PUNTO 2MINIBUS SPRINTER, KBBF90, 34 ASIENTOS $ 90.405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.797.010 $ 3.797.010
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados42Día31. ESCUELA RURAL MARIO PÉREZ NAVARRO - SEGUN DETALLE EN BASES TECNICAS PUNTO 2MINIBUS, LWDC31, 29 ASIENTOS $ 79.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.333.960 $ 3.333.960
Total Neto $ 7.130.970
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 7.130.970

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.