Orden de Compra. Nº2451-552-AG24 " LRL // RECARGA DE PLUMÓN // INSTITUTO SUPERIOR DE COMERCIO // 2451-527-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2451-552-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-09-2024
Nombre de la Orden de Compra LRL // RECARGA DE PLUMÓN // INSTITUTO SUPERIOR DE COMERCIO // 2451-527-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación TEATINOS 950 PISO 15 DEM
Comuna Santiago
Impuesto 244986
Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 950 PISO 15 DEM
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA ROMULO LTDA.
Razón Social COMERCIALIZADORA ROMULO LIMITADA
R.U.T. 76.185.139-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA ROMULO LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111905
Pizarras para plumón y accesorios300UnidadRECARGA PLUMÓN DE PIZARRA (AZUL - NEGRO - ROJO ) 100 C/URECARGA PLUMÓN DE PIZARRA (AZUL - NEGRO - ROJO ) 100 C/U $ 846,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 253.800 $ 253.800
44111905
Pizarras para plumón y accesorios300UnidadTINTA DE PLUMÓN DE PIZARRA (AZUL - NEGRO - ROJO ) 100 C/UTINTA DE PLUMÓN DE PIZARRA (AZUL - NEGRO - ROJO ) 100 C/U $ 3.452,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.035.600 $ 1.035.600
Total Neto $ 1.289.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 244.986
TOTAL OC $ 1.534.386


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.753.243-K Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.185.139-K Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.933.159-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.994.089-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 78.715.730-0 Ver adjunto