1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1718-304-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
08-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1718-327-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Departamento de Adquisiciones San Ramon |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON |
R.U.T. |
69.253.900-1 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON |
R.U.T. |
69.253.900-1 |
Dirección de Facturación |
Avenida Ossa Nº 1771 |
Comuna |
San Ramón
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Impuesto |
693723,06 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Ossa Nº 1771 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
FERREXPRESS.CL |
Razón Social |
FERREXPRESS SPA
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R.U.T. |
77.356.106-0 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERREXPRESS.CL |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30101501
| Ángulos de aleación ferrosa | 2 | Unidad | 2 FIERRO ESTRIADO 8MMX6M A630. | |
$ 3.357,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.714
|
$ 6.714
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49161703
| Discos | 50 | Unidad | 50 UNIDADES DISCOS DE CORTE 41/2" | |
$ 250,00
|
$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.500
|
$ 12.500
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31111513
| Extrusiones de perfiles de acero inoxidable | 4 | Unidad | 4 UNIDADES PERFIL 70X30X2MM 6MTS. | |
$ 23.333,00
|
$ 0,00
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$ 0,00
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$ 93.332
|
$ 93.332
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21101807
| Equipo y suministros para polinización | 2 | Unidad | 2 UNIDADES POLIN SUPERIOR PARA PORTON 35 MM. | |
$ 9.900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
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$ 19.800
|
$ 19.800
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30101504
| Ángulos de acero | 4 | Unidad | 4 ANGULOS LAMINADO DE ACERO 40X40X4MM6M. | |
$ 24.444,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 97.776
|
$ 97.776
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23171509
| Soldadura | 5 | kilogramo | 5 KILOS DE SOLDADURA 601103/32. | |
$ 2.878,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
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$ 14.390
|
$ 14.390
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31211501
| Pinturas al esmalte | 57 | Tineta | 57 TINETAS EN TOTAL, SEGUN DESGLOSE:
12 UNIDAD TINETAS ESMALTE SINTETICO BLANCO.
10 UNIDAD TINETAS ESMALTE SINTETICO LILA (SW 6823)
20 UNIDAD TINETAS ESMALTE AL AGUA BLANCO.
15 UNIDAD TINETAS ESMALTE AL AGUA LILA (SW 6823) | |
$ 59.766,00
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$ 0,00
|
$ 0,00
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$ 3.406.662
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$ 3.406.662
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Total Neto
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$ 3.651.174
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 693.723
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$ 4.344.897
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.