Orden de Compra. Nº1718-304-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1718-327-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1718-304-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1718-327-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1630 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Facturación Avenida Ossa Nº 1771
Comuna San Ramón
Impuesto 693723,06
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa Nº 1771
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERREXPRESS.CL
Razón Social FERREXPRESS SPA
R.U.T. 77.356.106-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERREXPRESS.CL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30101501
Ángulos de aleación ferrosa2Unidad2 FIERRO ESTRIADO 8MMX6M A630.  $ 3.357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.714 $ 6.714
49161703
Discos50Unidad50 UNIDADES DISCOS DE CORTE 41/2"  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
31111513
Extrusiones de perfiles de acero inoxidable4Unidad4 UNIDADES PERFIL 70X30X2MM 6MTS.  $ 23.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.332 $ 93.332
21101807
Equipo y suministros para polinización2Unidad2 UNIDADES POLIN SUPERIOR PARA PORTON 35 MM.  $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
30101504
Ángulos de acero4Unidad4 ANGULOS LAMINADO DE ACERO 40X40X4MM6M.  $ 24.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.776 $ 97.776
23171509
Soldadura5kilogramo5 KILOS DE SOLDADURA 601103/32.  $ 2.878,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.390 $ 14.390
31211501
Pinturas al esmalte57Tineta57 TINETAS EN TOTAL, SEGUN DESGLOSE: 12 UNIDAD TINETAS ESMALTE SINTETICO BLANCO. 10 UNIDAD TINETAS ESMALTE SINTETICO LILA (SW 6823) 20 UNIDAD TINETAS ESMALTE AL AGUA BLANCO. 15 UNIDAD TINETAS ESMALTE AL AGUA LILA (SW 6823)   $ 59.766,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.406.662 $ 3.406.662
Total Neto $ 3.651.174
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 693.723
TOTAL OC $ 4.344.897


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.