Orden de Compra. Nº3181-205-AG25 "COMPRA DE ALIMENTOS PARA HITO INAUGURAL DE PROGRAMA 4 A 7, SOLICITADO POR DIDECO - PROGRAMA 4A7, DESDE COMPRA ÁGIL ID 3181-179-COT25."
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3181-205-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-04-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ALIMENTOS PARA HITO INAUGURAL DE PROGRAMA 4 A 7, SOLICITADO POR DIDECO - PROGRAMA 4A7, DESDE COMPRA ÁGIL ID 3181-179-COT25.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001001001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Facturación Plaza de armas N° 11
Comuna Santiago
Impuesto 12441,2
Dirección de Envío de la Factura Plaza de armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO SAN NICOLAS
Razón Social SUPERMERCADO SAN NICOLAS LIMITADA
R.U.T. 76.843.785-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SUPERMERCADO SAN NICOLAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202311
Bebidas3Unidad3 BEBIDAS GASEOSAS DE 3 LITROS C/U   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
50202304
Jugos y néctar envasados2Unidad2 JUGOS NÉCTAR DE 1.5 LITROS C/U   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1Unidad1 ENDULZANTE LIQUIDO STEVIA, BOTELLA 270 M   $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.190 $ 1.190
50181905
Galletas dulces o pastelitos1Unidad1 TORTA DE BISCOCHO MANJAR - FRUTA PARA 50 PERSONAS   $ 39.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.990 $ 39.990
50201706
Café1Tarro1 TARRO DE CAFÉ INSTANTÁNEO 400 GRS   $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
Total Neto $ 65.480
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.441
TOTAL OC $ 77.921


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.