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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
692277-19-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 692277-10-COT25 "Reparación y mantención bus institucional" |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
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R.U.T. |
60.910.047-8 |
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Dirección de Facturación |
JOSE PEDRO ALESSANDRI 636 |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
781850 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JOSE PEDRO ALESSANDRI 636 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
03-04-2025 |
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Proveedor |
ASIN SPA |
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Razón Social |
SERVICIOS ASIN SPA
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R.U.T. |
77.675.642-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ASIN SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25101501
| Minibuses | 1 | Unidad | Servicio de mantención, reparación y adquisición de repuestos para el Bus Institucional, marca Mercedes Benz, modelo LO-915-48 año 2004, se adjunta documento con el listado del servicio requerido, favor revisar antes de ofertar. | Reparación y mantención bus institucional según cotización. |
$ 4.115.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.115.000
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$ 4.115.000
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Total Neto
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$ 4.115.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 781.850
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$ 4.896.850
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.