Orden de Compra. Nº2676-229-AG25 "IMPRESIÓN DE PIEZAS GRÁFICAS VARIAS, PRLAC 9, MEMO 388, ENTREGA EN 1ER PISO, C.ÁGIL2676-247-COT25, VFV"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2676-229-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-03-2025
Nombre de la Orden de Compra IMPRESIÓN DE PIEZAS GRÁFICAS VARIAS, PRLAC 9, MEMO 388, ENTREGA EN 1ER PISO, C.ÁGIL2676-247-COT25, VFV
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
R.U.T. 69.255.500-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
R.U.T. 69.255.500-7
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 753
Comuna Independencia
Impuesto 69350
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 753
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGAR EN 1er PISO, PRLAC 9 MABEL PALMAENTREGAR EN 1er PISO, PRLAC 9 MABEL PALMA
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor A Agencia DeColor
Razón Social CRISTIAN EUGENIO LIU QUINTANA
R.U.T. 9.843.642-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal A Agencia DeColor
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73151904
Servicios de impresión industrial Offset1Pack1500 TRÍPTICOS (VER ADJUNTO) 1 PENDÓN ROLLER (VER ADJUNTO) 2 MINI PENDONES ROLLER (VER ADJUNTO) SE DEBE INCLUIR DISEÑO DE ACUERDO A MATERIAL DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN QUE SE ENVIARÁ A PROVEEDOR ADJUDICADO.1500 TRÍPTICOS (VER ADJUNTO) 1 PENDÓN ROLLER (VER ADJUNTO) 2 MINI PENDONES ROLLER (VER ADJUNTO) SE DEBE INCLUIR DISEÑO DE ACUERDO A MATERIAL DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN QUE SE ENVIARÁ A PROVEEDOR ADJUDICADO. $ 365.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 365.000 $ 365.000
Total Neto $ 365.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.350
TOTAL OC $ 434.350


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.843.642-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.