Orden de Compra. Nº
3046-116-AG25
"
002034006001000022565012152204012000 GS-08-ES ADQUISICION DE MATERIALES Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3046-84-COT25
"
Recuerde que el responsable del pago es IIIª Brigada Aérea
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3046-116-AG25
Estado de la Orden de Compra
Cancelación solicitada
Fecha de Envío
17-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
002034006001000022565012152204012000 GS-08-ES ADQUISICION DE MATERIALES Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3046-84-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Se cotiza desmoldante de madera en bidon de 4,5 litros, con valor erroneo
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IIIª Brigada Aérea
Razón Social
IIIª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.020-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 002034006001000022565012152204012000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IIIª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.020-7
Dirección de Facturación
Base Aérea El Tepual, sin número
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
44809,6
Dirección de Envío de la Factura
Base Aérea El Tepual, sin número
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Arriservi
Razón Social
COMERCIAL ARRISERVI LIMITADA
R.U.T.
76.313.189-0
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Arriservi
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201615
Activadores del adhesivo
1
Bidón
DESMOLDANTE desmoldante madera bidon 4.5 lt
DESMOLDANTE desmoldante madera bidon 4.5 lt
$ 20.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
30111503
Hormigón aislante
50
Bolsa
HORMIGON PREPARADO H20 SACO 25KG
HORMIGON PREPARADO H20 SACO 25KG
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 175.000
$ 175.000
24111812
Pileta recipiente
2
Unidad
PILETA UNIV BLANCA 110 75 50/40 HOFFENS
PILETA UNIV BLANCA 110 75 50/40 HOFFENS
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
40142604
Codos de tubo
4
Unidad
CODO 50 X 87 SANITARIO HOFFENS
CODO 50 X 87 SANITARIO HOFFENS
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.600
$ 1.600
40142604
Codos de tubo
4
Unidad
CODO 50 X 45 SANITARIO HOFFENS
CODO 50 X 45 SANITARIO HOFFENS
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.560
$ 1.560
40142604
Codos de tubo
6
Unidad
COPLA 50 MM SANITARIA HOFFENS
COPLA 50 MM SANITARIA HOFFENS
$ 380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.280
$ 2.280
31162906
Abrazaderas de manguera o tubo
12
Tubo
TUBERIA GRIS 50 MM HOFFENS corte a 3m
TUBERIA GRIS 50 MM HOFFENS corte a 3m
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
31201615
Activadores del adhesivo
2
Tubo
ADHESIVO PVC LATA SECADO RAPIDO 240 CC HOFFENS C/APLICADOR
ADHESIVO PVC LATA SECADO RAPIDO 240 CC HOFFENS C/APLICADOR
$ 2.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.400
$ 5.400
Total Neto
$ 235.840
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 44.810
TOTAL OC
$ 280.650
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
18.742.681-2
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.