Orden de Compra. Nº3046-116-AG25 "002034006001000022565012152204012000 GS-08-ES ADQUISICION DE MATERIALES Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3046-84-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es IIIª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3046-116-AG25
Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada
Fecha de Envío 17-04-2025
Nombre de la Orden de Compra 002034006001000022565012152204012000 GS-08-ES ADQUISICION DE MATERIALES Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3046-84-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Se cotiza desmoldante de madera en bidon de 4,5 litros, con valor erroneo
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea
Razón Social IIIª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.020-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 002034006001000022565012152204012000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IIIª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.020-7
Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número
Comuna Puerto Montt
Impuesto 44809,6
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Arriservi
Razón Social COMERCIAL ARRISERVI LIMITADA
R.U.T. 76.313.189-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Arriservi
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201615
Activadores del adhesivo1BidónDESMOLDANTE desmoldante madera bidon 4.5 ltDESMOLDANTE desmoldante madera bidon 4.5 lt $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
30111503
Hormigón aislante50BolsaHORMIGON PREPARADO H20 SACO 25KGHORMIGON PREPARADO H20 SACO 25KG $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000
24111812
Pileta recipiente2UnidadPILETA UNIV BLANCA 110 75 50/40 HOFFENSPILETA UNIV BLANCA 110 75 50/40 HOFFENS $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
40142604
Codos de tubo4UnidadCODO 50 X 87 SANITARIO HOFFENS CODO 50 X 87 SANITARIO HOFFENS $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
40142604
Codos de tubo4UnidadCODO 50 X 45 SANITARIO HOFFENS CODO 50 X 45 SANITARIO HOFFENS $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.560 $ 1.560
40142604
Codos de tubo6UnidadCOPLA 50 MM SANITARIA HOFFENSCOPLA 50 MM SANITARIA HOFFENS $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.280 $ 2.280
31162906
Abrazaderas de manguera o tubo12TuboTUBERIA GRIS 50 MM HOFFENS corte a 3m TUBERIA GRIS 50 MM HOFFENS corte a 3m $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
31201615
Activadores del adhesivo2TuboADHESIVO PVC LATA SECADO RAPIDO 240 CC HOFFENS C/APLICADORADHESIVO PVC LATA SECADO RAPIDO 240 CC HOFFENS C/APLICADOR $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
Total Neto $ 235.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.810
TOTAL OC $ 280.650


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 18.742.681-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.