Orden de Compra. Nº5061-1221-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5061-1541-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5061-1221-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-11-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5061-1541-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208999 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Facturación Aldunate Nº 51
Comuna Temuco
Impuesto 285950
Dirección de Envío de la Factura Aldunate Nº 51
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA PRODUCTOSCOORDINAR LA ENTREGA DEL SERVICIO CON EL REFERENTE TECNICO SR. FELIPE ESPINOZA AL FONO CONTACTO: 979163013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Peuma Ñuke
Razón Social MARIA DE LOS ANGELES ANTIVIL ALVAREZ
R.U.T. 13.078.360-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Peuma Ñuke
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1GlobalServicio de (6) Coffe Break y (1) servicio de coctelería para actividad "formación de Gestores Sociales en Salud"2023 para Cecosf las Quilas, según especificaciones técnicas adjuntas. IMPORTANTE ADJUNTAR CERTIFICADO RESOLUCION SABNITARIA Y PATENTE COMERCIAL AL DIA Y OTROS. Servicio de alimentación según cotización N°162 adjunta. Incluye mantelería, vajilla, uniforme y otros. $ 1.505.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.505.000 $ 1.505.000
Total Neto $ 1.505.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 285.950
TOTAL OC $ 1.790.950


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.177.939-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 13.078.360-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.673.696-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.