Orden de Compra. Nº5013-12-AG25 "Insumos Quirurgicos"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5013-12-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Insumos Quirurgicos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Médico Militar Rosa O'Higgins
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.455.650-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.455.650-4
Dirección de Facturación CERRO LA PARVA #995, TORRE 3, PISO 2, LAS CONDES
Comuna Las Condes
Impuesto 70877,22
Dirección de Envío de la Factura CERRO LA PARVA #995, TORRE 3, PISO 2, LAS CONDES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor C&S SpA
Razón Social COMERCIALIZADORA C & S SPA
R.U.T. 77.714.157-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal C&S SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142502
Agujas para anestesia6CajaAguja desechable 23 g x 1”100 unidades  $ 1.673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.038 $ 10.038
42181501
Depresores de la lengua o palas o palos50CajaBajalengua desechable 100 unidades  $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.500 $ 82.500
42311506
Vendas o apósitos compresores140UnidadVenda elastomull de gasa elasticada 8 cm. x 4 mt.   $ 205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.700 $ 28.700
11121802
Algodón100PaqueteTórula de algodón desechable 1 gr. 100 unidades  $ 1.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.000 $ 131.000
42142507
Agujas mariposa20PaqueteMariposa con alargador 23 g. x 3/4 7” 100 unidades  $ 5.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.800 $ 106.800
31201509
Cinta adhesiva de nilon100SobreSteri strip (sobre verde 6 unidades) 6 mm x 38 mm.  $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
Total Neto $ 373.038
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 70.877
TOTAL OC $ 443.915


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.