1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1057431-3908-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
23-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2157-2-LE24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
Proveniente de Licitación
|
2157-2-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
|
R.U.T. |
61.602.295-4 |
Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
Comuna |
Concepción
|
Impuesto |
246096,93 |
Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Opciones S.A. Sistemas de Información |
Razón Social |
OPCIONES SA SISTEMAS DE INFORMACION
|
R.U.T. |
96.523.180-3 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Opciones S.A. Sistemas de Información |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43211508
| Computadores personales | 1 | Unidad | Servicio de Arriendo de Impresoras Multifuncionales por un Periodo de 24 meses (Según términos de referencia) | CUOTA 12 DE 24. |
$ 1.295.247,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.295.247
|
$ 1.295.247
|
|
Total Neto
|
$ 1.295.247
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 246.097
|
$ 1.541.344
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.