Orden de Compra. Nº3879-1021-AG23 "SEP ESCUELA MILAHUE OP05513(1276) MATERIALES ESCOLARES (ENVIAR FACTURA A SUSANA.VILLABLANCA@DAEMBULNES.CL) Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3879-821-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3879-1021-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-11-2023
Nombre de la Orden de Compra SEP ESCUELA MILAHUE OP05513(1276) MATERIALES ESCOLARES (ENVIAR FACTURA A SUSANA.VILLABLANCA@DAEMBULNES.CL) Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3879-821-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204007 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación CALLE ANIBAL PINTO Nº225
Comuna Bulnes
Impuesto 35084,07
Dirección de Envío de la Factura CALLE ANIBAL PINTO Nº225
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor gatofelix
Razón Social IRIS ANTONINA GALLEGOS VASQUEZ
R.U.T. 6.042.357-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal gatofelix
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76101501
Servicios de saneamiento de aseos10UnidadPAÑOS PARA SACUDIR  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
76101501
Servicios de saneamiento de aseos10UnidadPAQUETES DE BOLSAS DE BASURA 50X70  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.460
76101501
Servicios de saneamiento de aseos10UnidadPAÑO MULTIUSO  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
76101501
Servicios de saneamiento de aseos10ParPARES DE GUANTES LATEX AMARILLO TALLA M  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.610 $ 12.610
76101501
Servicios de saneamiento de aseos6UnidadLIQUIDO PISO FORMATO 5 LTS  $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.552 $ 12.552
76101501
Servicios de saneamiento de aseos4UnidadCLORO 5 LITROS  $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.368 $ 8.368
76101501
Servicios de saneamiento de aseos10UnidadCIF CREMA FORMATO 750 ML  $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.130 $ 25.130
76101501
Servicios de saneamiento de aseos2UnidadLAVALOZA 5 LITROS  $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.026 $ 5.026
76101501
Servicios de saneamiento de aseos10UnidadPAQUETES BOLSA DE BASURA 90X120  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210
76101501
Servicios de saneamiento de aseos10UnidadLYSOFORM  $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.250 $ 30.250
76101501
Servicios de saneamiento de aseos4UnidadJABON LIQUIDO FORMATO 5 LITROS  $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.412 $ 13.412
76101501
Servicios de saneamiento de aseos3UnidadDISPENSADOR DE PAPEL HIGENICO  $ 11.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.035 $ 34.035
Total Neto $ 184.653
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.084
TOTAL OC $ 219.737


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 5.883.751-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.761.224-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.587.558-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.500.124-0 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.089.704-1 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 6.042.357-1 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 78.027.120-5 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.106.683-6 Ver adjunto