Orden de Compra. Nº
2762-482-SE24
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ORDEN DE COMPRA DESDE 2762-1-LQ23
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2762-482-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2762-1-LQ23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2762-1-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T.
69.151.202-9
Dirección de Unidad de Compra
AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05-288/2024 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T.
69.151.202-9
Dirección de Facturación
LOS NOTROS 1489, LAGUNILLAS
Comuna
Coronel
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
LOS NOTROS 1489, LAGUNILLAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
ACEPTACIÓN DE ORDEN DE COMPRA MEDIANTE EL PORTAL
SOLO SE PAGARAN LAS FACTURAS CUYA O/C SE ENCUENTRE ACEPTADA MEDIANTE EL PORTAL MERCADOPUBLICO.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Servicios aéreos y fotográficos Aero Data Limitad
Razón Social
SERVICIOS AEREOS Y FOTOGRAFICOS AERO DATA LIMITADA
R.U.T.
77.480.540-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Servicios aéreos y fotográficos Aero Data Limitad
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78111503
Viajes o arriendos en vuelos chárteres
90
Unidad
SERVICIO DE TRASLADO EN AVIONETA DESDE Y HACIA ISLA SANTA MARÍA
VUELOS DIURNOS
$ 420.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.800.000
$ 37.800.000
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos
18
Unidad
SERVICIO DE TRASLADO EN AVIONETA DESDE Y HACIA ISLA SANTA MARÍA
VUELOS NOCTURNOS
$ 500.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000.000
$ 9.000.000
Total Neto
$ 46.800.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 46.800.000
Justificación de exención de impuesto