Orden de Compra. Nº2762-482-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2762-1-LQ23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2762-482-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-05-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2762-1-LQ23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2762-1-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T. 69.151.202-9
Dirección de Unidad de Compra AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05-288/2024 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T. 69.151.202-9
Dirección de Facturación LOS NOTROS 1489, LAGUNILLAS
Comuna Coronel
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura LOS NOTROS 1489, LAGUNILLAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ACEPTACIÓN DE ORDEN DE COMPRA MEDIANTE EL PORTAL
SOLO SE PAGARAN LAS FACTURAS CUYA O/C SE ENCUENTRE ACEPTADA MEDIANTE EL PORTAL MERCADOPUBLICO.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicios aéreos y fotográficos Aero Data Limitad
Razón Social SERVICIOS AEREOS Y FOTOGRAFICOS AERO DATA LIMITADA
R.U.T. 77.480.540-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Servicios aéreos y fotográficos Aero Data Limitad
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111503
Viajes o arriendos en vuelos chárteres90UnidadSERVICIO DE TRASLADO EN AVIONETA DESDE Y HACIA ISLA SANTA MARÍAVUELOS DIURNOS $ 420.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800.000 $ 37.800.000
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos18UnidadSERVICIO DE TRASLADO EN AVIONETA DESDE Y HACIA ISLA SANTA MARÍAVUELOS NOCTURNOS $ 500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000.000 $ 9.000.000
Total Neto $ 46.800.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 46.800.000

Justificación de exención de impuesto