1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1048606-13-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
19-08-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE MANTENCION DE EDIFICIO |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SEREMI DESARROLLO SOCIAL REGION DE ÑUBLE
|
R.U.T. |
62.000.540-1 |
Dirección de Facturación |
18 DE SEPTIEMBRE 311 |
Comuna |
Chillán
|
Impuesto |
131613 |
Dirección de Envío de la Factura |
18 DE SEPTIEMBRE 311 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
grupo dajo |
Razón Social |
CONTRATISTA LUIS DANIEL LIZAMA HUENCHULLAN SPA
|
R.U.T. |
76.831.718-6 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
grupo dajo |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102801
| Renovación de edificios, casas, señales y monument | 1 | Unidad no definida | Servicio de Mantención y Reparación de edificio de la SEREMI de Desarrollo Social y Familia de la región de Ñuble. | Servicio de Mantención y Reparación de edificio de la SEREMI de Desarrollo Social y Familia de la región de Ñuble. |
$ 692.700,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 692.700
|
$ 692.700
|
|
Total Neto
|
$ 692.700
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 131.613
|
$ 824.313
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.