1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1084156-2639-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
15-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
KG P02 VIDRIOS MANTENIMIENTO PARA LOS E.E. DEL SLEP AS |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1084156-79-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Compras y Licitaciones |
Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA ANDALIEN SUR |
R.U.T. |
65.181.672-6 |
Dirección de Unidad de Compra |
Caupolicán 518 Piso 3 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA ANDALIEN SUR |
R.U.T. |
65.181.672-6 |
Dirección de Facturación |
Caupolicán 518 Piso 3 |
Comuna |
Concepción
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Impuesto |
372607,67 |
Dirección de Envío de la Factura |
Caupolicán 518 Piso 3 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
MEGAFERCO |
Razón Social |
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN JORGE ROA RODRIGUEZ EM
|
R.U.T. |
76.690.209-k |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MEGAFERCO |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30171707
| Cristal de seguridad | 1 | Unidad no definida | Servicio Adq. Inst. y Repos. de Vidrios y Espejos para los E.E.
del SLEP AS, Segun distribución Memo N°34. | Servicio Adq. Inst. y Repos. de Vidrios y Espejos para los E.E.
del SLEP AS, Segun distribución Memo N°34. |
$ 1.961.093,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.961.093
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$ 1.961.093
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Total Neto
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$ 1.961.093
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 372.608
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$ 2.333.701
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.