Orden de Compra. Nº1063538-11639-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-243-LR23 "
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL BASE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1063538-11639-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-03-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-243-LR23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1063538-243-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Unidad de Compra GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6736
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
Comuna *
Impuesto 310210,72
Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OFIMASTER SPA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER SPA
R.U.T. 78.307.160-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal OFIMASTER SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122103
Corchetes60Caja2204001|002-0051| CORCHETES 26/6 CAJA X 1.000 UNIDADESCORCHETES 26-6 CAJA X 1000 UNIDADES FULTONS $ 138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.280 $ 8.280
44121635
Portarrollos de cinta adhesiva3Unidad2204001|002-0580| PORTA SCOTH MEDIANO PORTA SCOTH MEDIANO FULTONS $ 1.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.120 $ 3.120
14111530
Notas de papel autoadhesivo50Unidad2204001|002-0533| POST IT MEDIANO DISTINTOS COLORES 7,6 X 7,6CMPORT IT MEDIANO 7,6X7,6 DISTINTOS COLORES $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
14111610
Cartulina150Pliego2204001|002-0015|CARTULINA COLOR AMARILLA CLAROCARTULINA COLOR AMARILLO CLARO $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.500 $ 34.500
14111610
Cartulina100Pliego2204001|002-0018|CARTULINA COLOR ROJO CLAROCARTULINA COLOR ROJO CLARO $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000
14111610
Cartulina50Pliego2204001|002-0019|CARTULINA COLOR VERDE CLAROCARTULINA COLOR VERDE CLARO $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500
31201517
Cinta para empaquetar200Rollo2204001|002-0021|CINTA EMBALAJE 48 MM X 40 MTS.CINTA EMBALAJE 48MM X 40 MTS FULTONS $ 288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.600 $ 57.600
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección500Unidad2204001|002-0071|LAPIZ PASTA AZUL PUNTA GRUESA C/TAPALAPIZ PASTA AZUL PUNTA GRUESA CON TAPA MARCA BIC $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora300Resma2204001|002-0097|PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO MULTIPROPOSITO X 500PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO MULTIPROPOSITO X 500 HOJAS EQUALIT $ 4.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.248.000 $ 1.248.000
31201517
Cinta para empaquetar100Unidad2204001|002-0115|SCOTCH MEDIANO TRANSPARENTE 18M/M X 30 MTS.SCOTCH MEDIANO TRANSPARENTE 18MMX30 MTS FULTONS $ 139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.900 $ 13.900
31201517
Cinta para empaquetar30Unidad2204001|002-0135|CINTA ADHESIVA MASKING DE 18X40 MTCINTA ADHESIVA MASKING DE 18X40 MT USATAPE $ 570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.100 $ 17.100
14111610
Cartulina50Pliego2204001|002-0142|CARTULINA COLOR BLANCOCARTULINA COLOR BLANCO $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
14111610
Cartulina50Unidad2204001|002-0421|CARTULINA COLOR ROSADACARTUINA COLOR ROSADA $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
44111509
Portalápiz3Unidad2204001|049-0289|PORTA LAPIZ REJILLAPORTA LAPIZ REJILLA $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.488 $ 1.488
44122001
Archivadores de fichas40Unidad2204001|6880-02|ARCHIVADOR PALANCA TAMAÑO OFICIO LOMO ANCHOARCHIVADOR PALANCA TAMAÑO OFICIO LOMO ANCHO BURDEO AUCA $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.200 $ 67.200
Total Neto $ 1.632.688
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 310.211
TOTAL OC $ 1.942.899


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.