Orden de Compra. Nº
1063538-11639-SE25
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-243-LR23
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL BASE OSORNO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1063538-11639-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
28-03-2025
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-243-LR23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1063538-243-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T.
61.602.260-1
Dirección de Unidad de Compra
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6736
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T.
61.602.260-1
Dirección de Facturación
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
Comuna
*
Impuesto
310210,72
Dirección de Envío de la Factura
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
OFIMASTER SPA
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER SPA
R.U.T.
78.307.160-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
OFIMASTER SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122103
Corchetes
60
Caja
2204001|002-0051| CORCHETES 26/6 CAJA X 1.000 UNIDADES
CORCHETES 26-6 CAJA X 1000 UNIDADES FULTONS
$ 138,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.280
$ 8.280
44121635
Portarrollos de cinta adhesiva
3
Unidad
2204001|002-0580| PORTA SCOTH MEDIANO
PORTA SCOTH MEDIANO FULTONS
$ 1.040,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.120
$ 3.120
14111530
Notas de papel autoadhesivo
50
Unidad
2204001|002-0533| POST IT MEDIANO DISTINTOS COLORES 7,6 X 7,6CM
PORT IT MEDIANO 7,6X7,6 DISTINTOS COLORES
$ 260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.000
$ 13.000
14111610
Cartulina
150
Pliego
2204001|002-0015|CARTULINA COLOR AMARILLA CLARO
CARTULINA COLOR AMARILLO CLARO
$ 230,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.500
$ 34.500
14111610
Cartulina
100
Pliego
2204001|002-0018|CARTULINA COLOR ROJO CLARO
CARTULINA COLOR ROJO CLARO
$ 230,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.000
$ 23.000
14111610
Cartulina
50
Pliego
2204001|002-0019|CARTULINA COLOR VERDE CLARO
CARTULINA COLOR VERDE CLARO
$ 230,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.500
$ 11.500
31201517
Cinta para empaquetar
200
Rollo
2204001|002-0021|CINTA EMBALAJE 48 MM X 40 MTS.
CINTA EMBALAJE 48MM X 40 MTS FULTONS
$ 288,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.600
$ 57.600
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección
500
Unidad
2204001|002-0071|LAPIZ PASTA AZUL PUNTA GRUESA C/TAPA
LAPIZ PASTA AZUL PUNTA GRUESA CON TAPA MARCA BIC
$ 220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 110.000
$ 110.000
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
300
Resma
2204001|002-0097|PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO MULTIPROPOSITO X 500
PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO MULTIPROPOSITO X 500 HOJAS EQUALIT
$ 4.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.248.000
$ 1.248.000
31201517
Cinta para empaquetar
100
Unidad
2204001|002-0115|SCOTCH MEDIANO TRANSPARENTE 18M/M X 30 MTS.
SCOTCH MEDIANO TRANSPARENTE 18MMX30 MTS FULTONS
$ 139,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.900
$ 13.900
31201517
Cinta para empaquetar
30
Unidad
2204001|002-0135|CINTA ADHESIVA MASKING DE 18X40 MT
CINTA ADHESIVA MASKING DE 18X40 MT USATAPE
$ 570,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.100
$ 17.100
14111610
Cartulina
50
Pliego
2204001|002-0142|CARTULINA COLOR BLANCO
CARTULINA COLOR BLANCO
$ 240,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
14111610
Cartulina
50
Unidad
2204001|002-0421|CARTULINA COLOR ROSADA
CARTUINA COLOR ROSADA
$ 240,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
44111509
Portalápiz
3
Unidad
2204001|049-0289|PORTA LAPIZ REJILLA
PORTA LAPIZ REJILLA
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.488
$ 1.488
44122001
Archivadores de fichas
40
Unidad
2204001|6880-02|ARCHIVADOR PALANCA TAMAÑO OFICIO LOMO ANCHO
ARCHIVADOR PALANCA TAMAÑO OFICIO LOMO ANCHO BURDEO AUCA
$ 1.680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.200
$ 67.200
Total Neto
$ 1.632.688
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 310.211
TOTAL OC
$ 1.942.899
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.