1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4931-69-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
16-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4931-57-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
COMISION ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE CREDITOS P. ESTUDIOS SUPERIORES
|
R.U.T. |
65.613.130-6 |
Dirección de Facturación |
Av. Luis Thayer Ojeda 0180, piso 6 |
Comuna |
Providencia
|
Impuesto |
62928 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Luis Thayer Ojeda 0180, piso 6 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
FLEX SSS |
Razón Social |
FLEX SSS SPA
|
R.U.T. |
76.992.701-8 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
FLEX SSS |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43231512
| Software de gestión de licencias | 1 | Unidad | Renovación Licencia DbVisualizer Pro
• 4 DB Visualizer Pro - Subscription with Basic Support (Renewal) | Se adjunta cotización del proveedor . |
$ 331.200,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 331.200
|
$ 331.200
|
|
Total Neto
|
$ 331.200
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 62.928
|
$ 394.128
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.