Orden de Compra. Nº2279-414-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2279-68-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2279-414-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-07-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2279-68-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2279-68-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_PUDAHUEL ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL
R.U.T. 69.071.100-1
Dirección de Unidad de Compra SAN PABLO 8444
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2906002111 del sistema CERTIFICADO DE FACTI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL
R.U.T. 69.071.100-1
Dirección de Facturación SAN PABLO 8444
Comuna Pudahuel
Impuesto 2417461,2
Dirección de Envío de la Factura SAN PABLO 8444
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INNOVA NET INFORMATICA SPA
Razón Social INNOVA NET INFORMATICA SPA
R.U.T. 76.493.651-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INNOVA NET INFORMATICA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211601
Cajas de conmutación de computadores4UnidadAdquisición de Equipamiento para Renovación y Habilitación de Conectividad en Oficinas Municipales.Adquisición de Equipamiento para Renovación y Habilitación de Conectividad en Oficinas Municipales. $ 3.180.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.723.480 $ 12.723.480
Total Neto $ 12.723.480
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.417.461
TOTAL OC $ 15.140.941