Orden de Compra. Nº1976-155-AG24 "ALBERGUE Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1976-81-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DEL BIOBÍO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1976-155-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-06-2024
Nombre de la Orden de Compra ALBERGUE Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1976-81-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DEL BIOBÍO
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DEL BIOBÍO
R.U.T. 60.511.084-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 265 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DEL BIOBÍO
R.U.T. 60.511.084-3
Dirección de Facturación Caupolican 410
Comuna Los Angeles
Impuesto 106244,2
Dirección de Envío de la Factura Caupolican 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-06-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Comercial Vercon SPA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA
R.U.T. 76.341.344-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sociedad Comercial Vercon SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico1Unidad no definidaÚtiles de aseo. Se requiere entregas semanales de los productos por 18 semanas.  $ 559.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 559.180 $ 559.180
Total Neto $ 559.180
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 106.244
TOTAL OC $ 665.424


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.046.716-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.404.653-4 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.879.905-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.539.061-3 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 96.972.190-2 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 50.103.920-9 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.848.661-1 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.944.419-8 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.949.514-0 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 76.341.344-6 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.473.343-4 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 77.952.959-2 Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante 77.519.373-5 Ver adjunto
18.- R.U.T del cotizante 77.914.166-7 Ver adjunto
19.- R.U.T del cotizante 77.943.232-7 Ver adjunto