Orden de Compra. Nº299-50-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 299-4-LP24"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 299-50-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-04-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 299-4-LP24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 299-4-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.N.D. REGION XIV
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda 150, Las Animas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 83
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda 150, Las Animas
Comuna Valdivia
Impuesto 21546
Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda 150, Las Animas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DEPORTES VERNET
Razón Social COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DEPORTIVOS FRESNER V
R.U.T. 77.759.909-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DEPORTES VERNET
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49221511
Bolsas de equipo deportivo12UnidadBaloneras, prog CEM, de acuerdo a las bases adjuntasBaloneras $ 9.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.400 $ 113.400
Total Neto $ 113.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.546
TOTAL OC $ 134.946