Orden de Compra. Nº3632-152-AG24 "ADQUISICION HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA HUERTAS CONVENIO PROMOCION DESAM NOGALES. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3632-140-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NOGALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3632-152-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-09-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA HUERTAS CONVENIO PROMOCION DESAM NOGALES. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3632-140-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad De Nogales Dpto Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES
R.U.T. 69.060.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152212999018023 del sistema INFOMUNI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Los servicios de salud, de acuerdo a la ley de presupuesto, tienen 15 días más, es decir 45 días para realizar sus pagos. Oficio 7561 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES
R.U.T. 69.060.600-3
Dirección de Facturación PANAMERICANANORTE N°330
Comuna Nogales
Impuesto 23750
Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANANORTE N°330
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor M.BERNAL SERVICIOS
Razón Social MARCELO JAVIER BERNAL GUERRA
R.U.T. 14.253.310-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal M.BERNAL SERVICIOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Criba jardinera4UnidadREGADERAS 3 LT. SEGUN IMAGENES DE REFERENCIA ADJUNTAS EN LICITACION  $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
27112012
Criba jardinera4UnidadPULVERIZADOR ROCEADOR DE AGUA. SEGUN IMAGENES DE REFERENCIA ADJUNTAS EN LICITACION  $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
27112012
Criba jardinera4KitSET DE HERRAMIENTAS DE JARDINERIA. SEGUN IMAGENES DE REFERENCIA ADJUNTAS EN LICITACION  $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
27112012
Criba jardinera5Metro LinealMALLA RASCHEL COLOR NEGRO. SEGUN IMAGENES DE REFERENCIA ADJUNTAS EN LICITACION  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
27112012
Criba jardinera5Metro LinealMALLA RASCHEL COLOR BLANCO. SEGUN IMAGENES DE REFERENCIA ADJUNTAS EN LICITACION  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
27112012
Criba jardinera4ParGUANTES DE JARDINERIA. SEGUN IMAGENES DE REFERENCIA ADJUNTAS EN LICITACION  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
Total Neto $ 125.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.750
TOTAL OC $ 148.750


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.354.084-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.849.352-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.978.885-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.950.344-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.887.553-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 14.253.310-3 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.020.897-1 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.404.498-1 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.989.133-K Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.608.351-8 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.302.986-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.