1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1623-145-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
16-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Locker metálico, compra ágil: 1623-94-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PEUMO
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R.U.T. |
61.602.142-7 |
Dirección de Facturación |
SAN JUAN DE DIOS N° 20 |
Comuna |
Peumo
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Impuesto |
19760 |
Dirección de Envío de la Factura |
SAN JUAN DE DIOS N° 20 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
EQOFFICE |
Razón Social |
EQOFFICE SPA
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R.U.T. |
77.277.771-K |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EQOFFICE |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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56111508
| Muebles modulares para funcionarios | 1 | Unidad | Locker metálico de 2 cuerpos, 4 puertas.
Detalle en documento adjunto. | |
$ 104.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 104.000
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$ 104.000
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Total Neto
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$ 104.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 19.760
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$ 123.760
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.