Orden de Compra. Nº5394-97-AG25 "ADQUISICION DE ARTICULOS PUBLICITARIOS DE DIVERSOS DISEÑOS EN MARCO DEL PROGRAMA PREPARA UMAG, “ACOMPAÑANDO A JOVENES MAGALLANES EN LA TRANSICION A LA VIDA UNIVERSITARIA” UMAG, SDP 149829 Y 149831"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5394-97-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ARTICULOS PUBLICITARIOS DE DIVERSOS DISEÑOS EN MARCO DEL PROGRAMA PREPARA UMAG, “ACOMPAÑANDO A JOVENES MAGALLANES EN LA TRANSICION A LA VIDA UNIVERSITARIA” UMAG, SDP 149829 Y 149831
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra PROYECTOS CON TERCEROS (D/583)
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 149829 - 149831 del sistema propio.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855
Comuna Punta Arenas
Impuesto 93841
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Dirección de entrega
La dirección es Ignacio Carrera Pinto 1015, esquina O’HIggins.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOLASER
Razón Social adrian maldonado solis, grabados y publicidad EIRL
R.U.T. 76.475.078-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOLASER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211802
Almohadillas de ratón o mousepad100UnidadMOUSE PAD IMPRESIÓN FULL COLOR 24 X 20 CM MOUSE PAD IMPRESIÓN FULL COLOR 24 X 20 CM $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.900 $ 268.900
31201611
Adhesivos de láminas5000UnidadADHESIVO DE 6X6 CM CORTE INDIVIDUAL ADHESIVO DE 6X6 CM CORTE INDIVIDUAL $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000
Total Neto $ 493.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 93.841
TOTAL OC $ 587.741


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.