Orden de Compra. Nº1075337-11825-SE25 "cpt Compra de Insumos para diálisis (TROCAR/ LÍNEA VENOSA/ OTROS) Abril 2025 desde 1075337-49-LQ24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1075337-11825-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-04-2025
Nombre de la Orden de Compra cpt Compra de Insumos para diálisis (TROCAR/ LÍNEA VENOSA/ OTROS) Abril 2025 desde 1075337-49-LQ24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1075337-49-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicio
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3239
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Facturación GENERAL BONILLA #695
Comuna Angol
Impuesto 976277,76
Dirección de Envío de la Factura GENERAL BONILLA #695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fresenius Medical Care
Razón Social PENTAFARMA S A
R.U.T. 96.640.350-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Fresenius Medical Care
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42161601
Kits o sets de administración de hemodiálisis o ac360UnidadINS010975 ELECTRODO BCM  M351431 Skin Electrodos BCM caja x 40 $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.600 $ 129.600
42221503
Catéteres venosos centrales2112UnidadDIA010006 LÍNEA VENOSA CON CÁMARA VENOSA Y MALLA CÓNICA Y DOS LÍNEAS ACCESORIAS  CLCLI00464 LINEA VENOSA UNIVERSAL caja x 48 $ 1.817,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.837.504 $ 3.837.504
42142502
Agujas para anestesia400UnidadDIA010001  TROCAR 14 CON DISEÑO DE ALA GIRATORIO Y TEXTURIZADA 5082441 Aguja Fistula 14G Art.Rot Wing T15,N20 cj x 50 u $ 288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.200 $ 115.200
42142502
Agujas para anestesia2000UnidadDIA010002  TROCAR 15 CON DISEÑO DE ALA GIRATORIO Y TEXTURIZADA     5082501 Aguja fístula 15G x 1 , arterial rotatoria, guía 300 mm cj x 50 u $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660.000 $ 660.000
42142502
Agujas para anestesia1000UnidadDIA010004  TROCAR 16 CON DISEÑO DE ALA GIRATORIO Y TEXTURIZADA     5082511 Aguja fístula 16G x 1 , arterial rotatoria, guía 300 mm. cj x 50 u $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000
42142502
Agujas para anestesia200Unidad DIA010003  TROCAR 17 CON DISEÑO DE ALA GIRATORIO Y TEXTURIZADA     5082521 Aguja fístula 17G x 1 , arterial rotatoria, guía 300 mm. cj x 50 u $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000
Total Neto $ 5.138.304
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 976.278
TOTAL OC $ 6.114.582


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.