Orden de Compra. Nº755145-109-SE24 "ADQ. DE ALIMENTOS ENVASADOS, RELMUANTU"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 755145-109-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-11-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE ALIMENTOS ENVASADOS, RELMUANTU
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3808-4-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS VTF
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra URRUTIA N° 640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado JARDINES INFANTILES VTF del sistema 1140501003 CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Facturación URRUTIA N° 640
Comuna Purén
Impuesto 11666,76
Dirección de Envío de la Factura URRUTIA N° 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MIRIAM SONIA
Razón Social MIRIAM SONIA CASTILLO VIDAL
R.U.T. 11.988.173-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MIRIAM SONIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados42Unidad no definidaJUGO INDIVIDUALJUGO INDIVIDUAL $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.888 $ 27.888
50101634
Fruta fresca42Unidad no definidaFRUTA FRESCA DE TEMPORADAFRUTA FRESCA DE TEMPORADA $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.932 $ 22.932
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos42Unidad no definidaBARRA DE CEREALBARRA DE CEREAL $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.584 $ 10.584
Total Neto $ 61.404
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.667
TOTAL OC $ 73.071


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.