1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
755145-109-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
20-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. DE ALIMENTOS ENVASADOS, RELMUANTU |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3808-4-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS VTF |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUREN
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R.U.T. |
69.180.200-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
URRUTIA N° 640 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUREN
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R.U.T. |
69.180.200-0 |
Dirección de Facturación |
URRUTIA N° 640 |
Comuna |
Purén
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Impuesto |
11666,76 |
Dirección de Envío de la Factura |
URRUTIA N° 640 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
MIRIAM SONIA |
Razón Social |
MIRIAM SONIA CASTILLO VIDAL
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R.U.T. |
11.988.173-0 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MIRIAM SONIA |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50202304
| Jugos y néctar envasados | 42 | Unidad no definida | JUGO INDIVIDUAL | JUGO INDIVIDUAL |
$ 664,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.888
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$ 27.888
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50101634
| Fruta fresca | 42 | Unidad no definida | FRUTA FRESCA DE TEMPORADA | FRUTA FRESCA DE TEMPORADA |
$ 546,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.932
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$ 22.932
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50161813
| Dulces de chocolate o sustitutos | 42 | Unidad no definida | BARRA DE CEREAL | BARRA DE CEREAL |
$ 252,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.584
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$ 10.584
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Total Neto
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$ 61.404
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 11.667
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$ 73.071
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.