Orden de Compra. Nº3387-64-AG25 "Adquisición de elementos de escritorio para UR"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3387-64-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de elementos de escritorio para UR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Logístico del Ejército Nº1 Bellavista - RLE Nº1
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.008-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.008-7
Dirección de Facturación Avenida El Guanaco #2650
Comuna Conchalí
Impuesto 84075,19
Dirección de Envío de la Factura Avenida El Guanaco #2650
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor E-Provee
Razón Social E-PROVEE SPA
R.U.T. 77.042.972-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal E-Provee
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122001
Archivadores de fichas10UnidadARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO COLOR ROJO DE LOMO ANCHO   $ 2.129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.290 $ 21.290
14111531
Libros o cuadernos de registro20UnidadLIBRO DE ACTAS DE 400 HOJAS FOLIADO DE 7MM/LINEAL   $ 8.604,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.080 $ 172.080
60121124
Papel kraft100UnidadPAPEL KRAFT 60GR DE 80X100  $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
44101707
Corcheteras1UnidadCORCHETERA TIPO BOSTITCH SEMI INDUSTRIAL, CAPACIDAD ENTRE 210 A 250 HOJAS, SIMILAR A MODELO 00540 2A   $ 25.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.620 $ 25.620
44121505
Sobres especiales50UnidadSOBRE SACO EXTRA OFICIO KRAFT DE 30X40CMS   $ 177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.850 $ 8.850
44122011
Carpetas para archivos200UnidadCARPETA OFICIO CON BOLSILLO Y ACCOCLIP COLOR TRANSPARENTE CON LOMO AZUL   $ 406,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.200 $ 81.200
44122011
Carpetas para archivos10UnidadCARPETA CARTA CON BOLSILLO Y ACCOCLIP COLOR TRANSPARENTE CON LOMO AZUL   $ 372,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.720 $ 3.720
44122022
Accesorios para carpetas con anillados8UnidadFUNDAS PLASTICAS TRANSPARENTES TAMAÑO OFICIO PAQUETE DE 100 UNIDADES  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
14111531
Libros o cuadernos de registro8UnidadLIBRO DE CONTROL DE EXISTENCIAS DE 100 HOJAS   $ 7.836,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.688 $ 62.688
44122022
Accesorios para carpetas con anillados3UnidadFUNDAS PLASTICAS TRANSPARENTES TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 100 UNIDADES  $ 1.751,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.253 $ 5.253
44121505
Sobres especiales100UnidadSOBRE TAMANO CARTA DE 15,4X12,4CMS DE 80 GRS  $ 33,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
14121812
Papel fotográfico100UnidadPAPEL FOTOGRAFICO TAMAÑO CARTA DE ALTO BRILLO   $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
14111525
Papel multiuso100UnidadPAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA   $ 57,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700
31201611
Adhesivos de láminas100UnidadLAMINAS DE PLASTIFICAR DE 0,5MM TAMAÑO OFICIO   $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500
Total Neto $ 442.501
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 84.075
TOTAL OC $ 526.576


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.