1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1483-106-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
22-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1483-79-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Departamento Provincial El Loa |
Razón Social |
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION EL LOA |
R.U.T. |
60.901.018-5 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION EL LOA |
R.U.T. |
60.901.018-5 |
Dirección de Facturación |
Bañados Espinoza N°1854 |
Comuna |
Calama
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Impuesto |
55882,42 |
Dirección de Envío de la Factura |
Bañados Espinoza N°1854 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Hotel Agua del Desierto |
Razón Social |
INVERSIONES TOPATER S A
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R.U.T. |
96.997.550-5 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Hotel Agua del Desierto |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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86141702
| Tecnología audiovisual | 1 | Unidad | Requerimiento de equipamiento de salón (audiovisual) 5 mesas, 50 sillas, 2 micrófonos, 1 proyector, 2 parlantes, Amplificación, Iluminación, Telón | |
$ 294.118,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 294.118
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$ 294.118
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Total Neto
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$ 294.118
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 55.882
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$ 350.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.