Orden de Compra. Nº
3776-177-AG25
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Adquisición de materiales para construcción de vallas papales, 3776-70-COT25.-
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3776-177-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-03-2025
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de materiales para construcción de vallas papales, 3776-70-COT25.-
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS
R.U.T.
69.060.500-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS
R.U.T.
69.060.500-7
Dirección de Facturación
MANUEL RODRIGUEZ #1665, HIJUELAS
Comuna
Hijuelas
Impuesto
98990
Dirección de Envío de la Factura
MANUEL RODRIGUEZ #1665, HIJUELAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BIJIT MATERIALES
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL HERMANOS BIJIT LIMITADA
R.U.T.
76.307.498-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
BIJIT MATERIALES
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211603
Pintura secante
1
Galón
anticorrosivo, según especificaciones adjuntas
$ 20.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
31211603
Pintura secante
1
Galón
pintura, según especificaciones adjuntas
$ 23.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.000
$ 23.000
31231115
Aleación ferrosa en barra labrada
30
Unidad
perfiles, según especificaciones adjuntas
$ 9.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 285.000
$ 285.000
11162108
Tejido o tela de malla metálica
10
Unidad
malla acma, según especificaciones adjuntas
$ 18.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 180.000
$ 180.000
23171509
Soldadura
2
kilogramo
soldadura, según especificaciones adjuntas
soldadura, según especificaciones adjuntas
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
31361613
juntos de placas de Latón con soldadura sónica
1
Unidad
pletina, según especificaciones adjuntas
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
Total Neto
$ 521.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 98.990
TOTAL OC
$ 619.990
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.