Orden de Compra. Nº3776-177-AG25 "Adquisición de materiales para construcción de vallas papales, 3776-70-COT25.-"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3776-177-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales para construcción de vallas papales, 3776-70-COT25.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS
R.U.T. 69.060.500-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS
R.U.T. 69.060.500-7
Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ #1665, HIJUELAS
Comuna Hijuelas
Impuesto 98990
Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ #1665, HIJUELAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BIJIT MATERIALES
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL HERMANOS BIJIT LIMITADA
R.U.T. 76.307.498-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BIJIT MATERIALES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211603
Pintura secante1Galónanticorrosivo, según especificaciones adjuntas  $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
31211603
Pintura secante1Galónpintura, según especificaciones adjuntas  $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000
31231115
Aleación ferrosa en barra labrada30Unidadperfiles, según especificaciones adjuntas  $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.000 $ 285.000
11162108
Tejido o tela de malla metálica10Unidadmalla acma, según especificaciones adjuntas  $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
23171509
Soldadura2kilogramosoldadura, según especificaciones adjuntassoldadura, según especificaciones adjuntas $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
31361613
juntos de placas de Latón con soldadura sónica1Unidadpletina, según especificaciones adjuntas  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
Total Neto $ 521.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 98.990
TOTAL OC $ 619.990


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.