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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2780-91-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER FARMACIA POPULAR DE LA COMUNA DE LA LIGUA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2780-15-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
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R.U.T. |
69.050.100-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CALLE PORTALES 555, LA LIGUA |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
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R.U.T. |
69.050.100-7 |
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Dirección de Facturación |
CALLE PORTALES 555, LA LIGUA |
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Comuna |
La Ligua
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Impuesto |
35720 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE PORTALES 555, LA LIGUA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Insumos Gottlieb |
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Razón Social |
SILVIA CECILIA DE SANTA TERESITA GOTTLIEB VENEGAS
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R.U.T. |
8.806.376-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Insumos Gottlieb |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111509
| Artículos de papelería | 100 | Unidad | ROLLOR DE PAPEL TERMICO BLANCO 80 X 80 X 48 G BUJE MEDIA PULGADA X 1
| ROLLOR DE PAPEL TERMICO BLANCO 80 X 80 X 48 G BUJE MEDIA PULGADA X 1 |
$ 1.880,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 188.000
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$ 188.000
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Total Neto
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$ 188.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 35.720
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$ 223.720
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.