1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1260687-25-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
27-02-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE MANTENCION EN LA UNIDAD SAR |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
ADQUISICIONES SALUD |
Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL POZO AL |
R.U.T. |
71.497.400-9 |
Dirección de Unidad de Compra |
CALA CALA # 112 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL POZO AL |
R.U.T. |
71.497.400-9 |
Dirección de Facturación |
CALA CALA # 112 |
Comuna |
Pozo Almonte |
Impuesto |
302328 |
Dirección de Envío de la Factura |
CALA CALA # 112 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
27-02-2024 |
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Proveedor |
DANIEL ANTONIO |
Razón Social |
CONSTRUCTORA DANIEL AGURRE EIRL
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R.U.T. |
76.704.566-2 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DANIEL ANTONIO |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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