1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2832-267-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
31-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
REQ 303 INSUMOS PARA TRABAJO RED ELÉCTRICA |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2832-30-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE SALUD |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
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R.U.T. |
69.260.400-8 |
Dirección de Unidad de Compra |
CALLE CLORINDO VELIZ Nº 520 POBL.MEXICO, QUILLOTA |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
|
R.U.T. |
69.260.400-8 |
Dirección de Facturación |
CALLE CLORINDO VELIZ Nº 520 POBL.MEXICO, QUILLOTA |
Comuna |
Quillota
|
Impuesto |
12931,4 |
Dirección de Envío de la Factura |
CALLE CLORINDO VELIZ Nº 520 POBL.MEXICO, QUILLOTA |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
HERRAMIENTAS INTEGRALES LTDA. |
Razón Social |
HERRAMIENTAS INTEGRALES LIMITADA
|
R.U.T. |
76.325.067-9 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
HERRAMIENTAS INTEGRALES LTDA. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60141302
| Sets de construcción | 1 | Global | INSUMOS ELÉCTRICOS
-CANALETA BLANCA 20X10 MM C/ADHESIVO
-CAJAS CHUQUI PLASTICAS
-INTERRUPTOR SIMPLE (9/12) EMBUTIDO .
REQ. 303-2025 | MATERIALES DE FERRETERÍA SEGÚN COTIZACIÓN #181 |
$ 68.060,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 68.060
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$ 68.060
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Total Neto
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$ 68.060
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 12.931
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$ 80.991
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.