Orden de Compra. Nº4140-237-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4140-256-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4140-237-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-09-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4140-256-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE
R.U.T. 69.253.000-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SERVICIOS DE IMPRESION proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE
R.U.T. 69.253.000-4
Dirección de Facturación Avda. Cacique Blanco 131
Comuna Lago Verde
Impuesto 11940,36
Dirección de Envío de la Factura Avda. Cacique Blanco 131
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRAFFO DIENST
Razón Social SOC GRAFFO DIENST LIMITADA
R.U.T. 78.938.760-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GRAFFO DIENST
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111805
Talones o talonarios4TalonarioADQUISICION DE 04 TALONARIOS DE 50 HOJAS CADA UNO CON DUPLICADO Y AUTOCOPIATIVOS DESDE EL N° 000101; SE ADJUNTA IMAGEN DEL TALONARIO EN CUESTION   $ 15.711,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.844 $ 62.844
Total Neto $ 62.844
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.940
TOTAL OC $ 74.784


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 78.938.760-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.852.771-5 Ver adjunto