Orden de Compra. Nº3156-597-AG24 "MATERIALES SOSTENIMIENTO PLANTA DE AGUA ESGRUM: 3156-445-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es ESCUELA DE GRUMETES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3156-597-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-08-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES SOSTENIMIENTO PLANTA DE AGUA ESGRUM: 3156-445-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCUELA DE GRUMETES
Razón Social ESCUELA DE GRUMETES
R.U.T. 61.102.024-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ESCUELA DE GRUMETES
R.U.T. 61.102.024-4
Dirección de Facturación AVENIDA GRUMETE TELLEZ, ISLA QUIRIQUINA, MOLO 500, INTERIOR BASE NAVAL, TALCAHUANO, REGIÓN DEL BIO BIO.
Comuna Talcahuano
Impuesto 297673
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA GRUMETE TELLEZ, ISLA QUIRIQUINA, MOLO 500, INTERIOR BASE NAVAL, TALCAHUANO, REGIÓN DEL BIO BIO.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MASIL SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA MASIL SPA
R.U.T. 77.485.436-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MASIL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112801
Brocas1GlobalMATERIALES, SEGÚN "ANEXO PLANTA". DETALLAR MATERIALES EN FACTURA.MATERIALES, SEGÚN "ANEXO PLANTA". DETALLAR MATERIALES EN FACTURA. $ 1.566.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.566.700 $ 1.566.700
Total Neto $ 1.566.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 297.673
TOTAL OC $ 1.864.373


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.782.702-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.485.436-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.421.644-8 Ver adjunto