Orden de Compra. Nº1099834-87-AG24 " MANTENCION Y RECARGAS DE EXTINTORES PARA COSAM SAN FELIPE - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1099834-63-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIA SAN FELIPE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1099834-87-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-07-2024
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y RECARGAS DE EXTINTORES PARA COSAM SAN FELIPE - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1099834-63-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro de Salud Mental Comunitario de San Felipe
Razón Social CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIA SAN FELIPE
R.U.T. 62.000.640-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 521
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIA SAN FELIPE
R.U.T. 62.000.640-8
Dirección de Facturación CAJALES N°1900
Comuna San Felipe
Impuesto 15372,9
Dirección de Envío de la Factura CAJALES N°1900
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Extintores Andino
Razón Social ROSA ELENA IBARRA BUSTOS
R.U.T. 4.669.061-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Extintores Andino
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
Extintores9UnidadSOL. 146 DEL 10.06.2024 DE SERVICIOS GENERALESMANTENCION Y RECARGA DE EXTINTORES CON FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL DEL 07.2024; ESPECIFICADOS: - 01 MANTENCION CO2 5 KG - 02 MANTENCION PQS 4 KG - 01 MANTENCION PQS 6 KG - 05 MANTENCION PQS 10 KG ( SE DEBE DEJAR EQUIPOS DE REEMPLAZO) $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.910 $ 80.910
Total Neto $ 80.910
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.373
TOTAL OC $ 96.283


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 4.669.061-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 11.733.706-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.840.045-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.933.159-8 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.948.264-2 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 7.634.994-0 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 7.634.994-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.