1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
627025-55-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
13-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE BANDA ANCHA DE ENLACE DE FIBRA ÓPTICA |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
Proveniente de Licitación
|
627025-3-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
DIRECCION DE EDUCACION DE LA ARMADA
|
R.U.T. |
61.102.057-0 |
Dirección de Facturación |
AV. JORGE MONTT 11700 |
Comuna |
Viña del Mar
|
Impuesto |
1660504,24 |
Dirección de Envío de la Factura |
AV. JORGE MONTT 11700 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
GTD Teleductos |
Razón Social |
GTD TELEDUCTOS S.A
|
R.U.T. |
88.983.600-8 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
GTD Teleductos |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43232705
| Software de explorador de Internet | 1 | Unidad no definida | SERVICIO DE BANDA ANCHA DE ENLACE DE FIBRA ÓPTICA PARA EL CENTRO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE DESDE EL 01 DE MARZO POR PERÍODO DE 01 AÑO CORRIDO. FACTURAR A MES VENCIDO. | |
$ 8.739.496,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 8.739.496
|
$ 8.739.496
|
|
Total Neto
|
$ 8.739.496
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 1.660.504
|
$ 10.400.000
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.