Orden de Compra. Nº3638-259-SE24 "INSUMOS CORRIDA"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3638-259-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-06-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CORRIDA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administracion y Finanzas Municipal
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
R.U.T. 69.250.300-7
Dirección de Unidad de Compra Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001-03 "Alimentos y bebidas - para personas- actividades municipales" del sistema 008/2024.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
R.U.T. 69.250.300-7
Dirección de Facturación Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir
Comuna Porvenir
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor La Oferta
Razón Social HUGO ANGEL RODRÍGUEZ CÓRDOVA
R.U.T. 10.459.913-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal La Oferta
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101634
Fruta fresca200UnidadManzanas Manzanas $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
50202301
Agua200Unidadagua agua $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.000 $ 138.000
52152102
Vasos para beber domésticos10UnidadVasos para café de 20 unidades Vasos para café de 20 unidades $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.900 $ 21.900
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate1UnidadMilo 700 gramosMilo 700 gramos $ 7.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.790 $ 7.790
50201706
Café1UnidadCafé 170 gramos Café 170 gramos $ 3.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.590 $ 3.590
50131701
Leche o productos de mantequilla1UnidadLeche 900 MLLeche 900 ML $ 8.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.890 $ 8.890
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1Unidadazúcar 1 kiloazúcar 1 kilo $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.390 $ 1.390
Total Neto $ 231.560
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 231.560

Justificación de exención de impuesto